速达进销存结账流程 速达进销存操作流程
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速达3000pro月末结账步骤
亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,
第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。
第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、
希望对你有所帮助
速达5000工业版的结帐流程
你先看下你的帐套是 进销存与账务系统结合使用还是分开使用,如果是分开使用的话 随便你先接 业务还是财务都可以,就是结财务的时候 一定要先 计提折旧 固定资产 还有工资、出纳系统这块儿做完之后才可以结总帐模块,如果进销存与账务系统是结合使用的话,那就必须先重算成本再结掉业务这边,最后 结财务,结财务也是先要结其他模块,最后结总帐的。。。。。。
速达3000进销存如何月末处理
1,速达3000进销存月末处理操作流程说明:
作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理
进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行成本计算;重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
如果由于小数点位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理
首先需要对固定资产进行计提折旧;
对凭证进行审核、登帐,损益类科目有发生额的需要进行结转损益,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;
资产负债表随时都可以查看,利润表必须在帐务结账后才能查看,现金流量表需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。
重算库存成本
->
结转成本
->
进销存期末结账。
按顺序做完就行了。
做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
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